Всем, здравствуйте. Получили от ИФНС требование о предоставлении пояснений по НДС с кодом ошибки в книге продаж 4 (20,21), по счет-фактуре на аванс, у нас все правильно (счет фактура на аванс была выставлена только на часть суммы пришедшей по платежному поручению), а покупатель не посмотрел и провел у себя на полную сумму платежного поручения. Сейчас мы в ответ на требование должны указать , что у нас все правильно, плюс отправить документы, которые нам прислал покупатель (выписка из книги покупок и квитанцию о пересдачи ими декларации по НДС). Вопрос такой - ИФНС прислала требование сразу в двух вариантах: PDF и XML, на какой один из них нам надо ответить? Или надо и тот и другой так как нам еще документы прикреплять надо?